一、现金帐和做银行帐,保管财务章.
二、办理现金领取和银行存款.
三、发放员工工资.
二、负责汇票、支票、收据、发票管理.
四、负责报销差旅费工作.
1、员工出差回来后,根据实际情况填写支付证明单,并在单后面贴上收据或者发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经过会计审核通过后,由出纳报销.
2、员工出差分不可借支和借支,如果需要借支必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交给财务人员审核通过,确认无误以后,由出纳发款.
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